會計費用的內(nèi)容是會計人員應(yīng)該全面處理的工作內(nèi)容,但是在處理企業(yè)會計內(nèi)容的時候我們也需要全面的了解到這些費用的詳細(xì)內(nèi)容有哪些,處理過程中的注意事項又有哪些,只有全面的了解這些相關(guān)的知識內(nèi)容了我們才能夠全面的根據(jù)自己的工作內(nèi)容來進(jìn)行處理,于是小編今天就主要為大家整理了有關(guān)員工差旅費報銷單填寫標(biāo)準(zhǔn)的知識內(nèi)容,下面就讓我們一起學(xué)習(xí)一下吧!
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1、《差旅費報銷單》各項目應(yīng)據(jù)實填寫,必須從此單據(jù)中列出詳細(xì)的行程。此單據(jù)中沒有列出行程的車費、住宿費不準(zhǔn)報銷。
2、如報銷他人補(bǔ)助款項的,必須有該人員確認(rèn)簽名。
3、該報銷單據(jù)必須用蘭色或黑色墨水筆填寫,不準(zhǔn)有涂改的痕跡。
4、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作,是指各部門經(jīng)理在審核的單據(jù)上要注明:“已核”或:“屬實”字樣,并同時簽名和日期。
5、財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作,是指財務(wù)部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進(jìn)行審核,并簽署詳細(xì)的審核意見。
6、簽字時須用藍(lán)色或黑色墨水,其他顏色無效。
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