發(fā)布時(shí)間:2020-03-20 15:17來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)增值稅附加稅報(bào)錯(cuò)如何處理,增值稅附加稅是附加稅的一種、增值稅是按照增值稅稅額的一定比例征收的!報(bào)錯(cuò)可以直接去稅務(wù)局修改、下面就是更為詳細(xì)的講解、快來一起看看吧!
增值稅附加稅報(bào)錯(cuò)如何處理,增值稅附加稅是附加稅的一種、增值稅是按照增值稅稅額的一定比例征收的!報(bào)錯(cuò)可以直接去稅務(wù)局修改、下面就是更為詳細(xì)的講解、快來一起看看吧!
1,多報(bào)了增值稅,可在下月申報(bào)時(shí)調(diào)回,如只是報(bào)表筆誤,本月收入累計(jì)可做成實(shí)際金額,如已多交稅款,需與專管員請(qǐng)教.
2,增值稅網(wǎng)上申報(bào)多了,而且已經(jīng)扣款,首先去稅局填表申請(qǐng)退稅,其中要說明錯(cuò)誤的原因,提供相關(guān)的資料,然后等待申請(qǐng)審核的結(jié)果;結(jié)果有兩種:一種稅局認(rèn)定多交部分金額比較大,影響到企業(yè)的部分正常運(yùn)作,退稅;另外一種稅局認(rèn)定多交部分金額比較小,對(duì)企業(yè)正常運(yùn)作影響不大,只能抵未來的稅.
3,因?yàn)殄e(cuò)報(bào)而多繳納的增值稅稅款可以在發(fā)現(xiàn)期間內(nèi)在實(shí)際應(yīng)申報(bào)的收入的基礎(chǔ)上扣減前期多報(bào)的收入,而抵回多繳的稅款.
如果是交重了就按預(yù)交稅款,填在申報(bào)時(shí)填到已預(yù)交稅款里本月就可以少交稅款了.
增值稅附加稅是按照國稅增值稅金額分別計(jì)算:
城建稅=增值稅*7%?????
教育附加=增值稅*3%?????
地方教育附加=增值稅*2%
增值稅附加稅是附加稅的一種,對(duì)應(yīng)于增值稅的,按照增值稅稅額的一定比例征收的稅.其納稅義務(wù)人與獨(dú)立稅相同,但是稅率另有規(guī)定,是以增值稅的存在和征收為前提和依據(jù)的.通常包括城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等.
增值稅的附加費(fèi)具體稅種:附加稅費(fèi)以納稅人實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算繳納.城市維護(hù)建設(shè)稅按區(qū)域設(shè)定不同的稅率,納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%.教育費(fèi)附加稅率為3%,地方教育附加稅率為2%.
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