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對答|酒店會計如何做帳?

發(fā)布時間:2019-08-20 18:02來源:會計教練

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酒店會計如何做帳?不懂的看下面,一學(xué)就會。

問題 I

學(xué)員:酒店裝修期間的費(fèi)用是不是計入長期待攤費(fèi)用?

老師:是的,計入長期待攤費(fèi)用。

學(xué)員:然后還想問下,酒店現(xiàn)在裝修,還沒開立基本賬戶,支付給工人的錢是個人銀行卡支付的,這個做賬怎么做呢?

老師:按正常的做,不影響,建議你們盡量去辦理開戶事宜。

學(xué)員:那我該計銀行存款還是庫存現(xiàn)金?

老師:庫存現(xiàn)金

學(xué)員:哦。我還想問下,我這個酒店的總賬怎么計合適酒店的

老師:總賬就是根據(jù)記賬憑證來登記?。?

學(xué)員:總賬是以日期還是以科目登記好?

老師:科目來分

學(xué)員:好的。【滿意】

問題 II

學(xué)員:酒店開辦期,支付的六個月的租金,全部走管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?

老師:不,只走一個月開辦費(fèi)。

學(xué)員:剩下的呢?

老師:另五個月掛其他應(yīng)收款設(shè)二級科目——租金(因是提前支付但是尚未使用,屬于企業(yè)一項資產(chǎn))。

學(xué)員:怎么寫?

老師:取得對方開具專票:

借:其他應(yīng)收款--租金

  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

貸:銀行存款。

取得普票:

借:其他應(yīng)收款--租金

     貸:銀行存款

學(xué)員:好的,謝謝老師!【滿意】

問題 III

學(xué)員:攤銷本月酒店裝修改良費(fèi)用,怎么做分錄呢?

老師:借:管理費(fèi)用 

         貸:長期待攤費(fèi)用

學(xué)員:計提固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷呢?

老師:你好,要看是哪個部門使用,如果是管理部門使用,則:

(固定資產(chǎn))

借:管理費(fèi)用 

     貸:累計折舊;

(低值易耗品攤銷)

借:管理費(fèi)用 

     貸:低值易耗品—低值易耗品攤銷

學(xué)員:計提人員工資和獎金都是計入管理費(fèi)用嗎?

看你是哪個部門的人員,如果是管理部門則計入:管理費(fèi)用;如果是銷售部門則計入:銷售費(fèi)用;如果是生產(chǎn)車間工人,則計入:生產(chǎn)成本。

學(xué)員:嗯,好的,知道了。【滿意】

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