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報(bào)銷增值稅專票金額少付的賬務(wù)如何處理

發(fā)布時(shí)間:2020-06-25 14:59來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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報(bào)銷增值稅專票金額少付的賬務(wù)如何處理呢?許多會(huì)計(jì)人員對(duì)于報(bào)銷增值稅專票的相關(guān)內(nèi)容不熟悉,不了解相關(guān)的專票金額少付應(yīng)該如何記賬,本文針對(duì)“報(bào)銷增值稅專票金額少付的賬務(wù)如何處理?”這一問(wèn)題做了詳細(xì)的講解,希望可以對(duì)大家有所幫助。

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發(fā)票金額跟實(shí)際支付金額不符,有2種賬務(wù)處理方法:

1、發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額的,按實(shí)際支付金額入賬。如現(xiàn)金購(gòu)買100元的辦公用品,發(fā)票金額為150元,則會(huì)計(jì)分錄是:

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 100

貸:現(xiàn)金 100

2、發(fā)票金額小于實(shí)際支付金額的,需要籌齊實(shí)際支付的發(fā)票數(shù)額才能入賬。

上述是小編整理的關(guān)于報(bào)銷增值稅專票金額少付的賬務(wù)如何處理相關(guān)內(nèi)容,相信你經(jīng)過(guò)上述內(nèi)容的學(xué)習(xí)已經(jīng)初步學(xué)會(huì)了,如果你還想更加深入的學(xué)習(xí)報(bào)銷做賬實(shí)操相關(guān)內(nèi)容可添加會(huì)計(jì)教練老師微信,老師會(huì)根據(jù)你的情況提供適合你的資料與課程,更有海量免費(fèi)會(huì)計(jì)資料等你領(lǐng)取哦!

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