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企業(yè)所得稅匯算清繳逾期申報(bào)怎么辦

發(fā)布時(shí)間:2020-11-19 16:14來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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企業(yè)所得稅是先預(yù)繳,一個(gè)完整納稅結(jié)束后,企業(yè)納稅人在辦理年度企業(yè)所得稅匯算清繳,對(duì)于多交的稅款進(jìn)行退稅,少交的部分要補(bǔ)交。根據(jù)對(duì)應(yīng)的稅法規(guī)定,納稅人需要在1月1日至5月31日內(nèi)完成匯算清繳工作。如果企業(yè)所得稅匯算清繳逾期申報(bào)怎么辦呢?請(qǐng)看下文詳細(xì)說(shuō)明。

企業(yè)所得稅是先預(yù)繳,一個(gè)完整納稅結(jié)束后,企業(yè)納稅人在辦理年度企業(yè)所得稅匯算清繳,對(duì)于多交的稅款進(jìn)行退稅,少交的部分要補(bǔ)交。根據(jù)對(duì)應(yīng)的稅法規(guī)定,納稅人需要在1月1日至5月31日內(nèi)完成匯算清繳工作。如果企業(yè)所得稅匯算清繳逾期申報(bào)怎么辦呢?請(qǐng)看下文詳細(xì)說(shuō)明。

企業(yè)所得稅匯算清繳逾期申報(bào)怎么辦

企業(yè)所得稅匯算清繳逾期如何處理

企業(yè)沒(méi)有在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行匯算清繳,逾期申報(bào)會(huì)產(chǎn)生罰款、滯納金。在匯繳期內(nèi),納稅人如發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度申報(bào)有誤的,可以進(jìn)行更正申報(bào),涉及補(bǔ)繳稅款的不加收滯納金。超過(guò)匯繳期,納稅人未進(jìn)行申報(bào),或者發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度申報(bào)有誤的,可以進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào),涉及補(bǔ)繳稅款的,自匯繳期結(jié)束的次日起按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。若納稅人因不可抗力而不能按期辦理納稅申報(bào)的,可以延期辦理;但是,應(yīng)當(dāng)在不可抗力情形消除后立即向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)查明事實(shí)后,予以核準(zhǔn)。

企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)需要填寫和報(bào)送哪些資料

企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。

企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。

納稅人辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)如實(shí)填寫和報(bào)送下列有關(guān)資料:

(一)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表。

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表。

(三)備案事項(xiàng)相關(guān)資料。

(四)總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況。

(五)委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)的,應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同,并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過(guò)程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報(bào)告。

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