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員工出差購買的飛機票和車票報銷怎樣做賬

發(fā)布時間:2020-12-06 09:13來源:會計教練

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員工出差購買的飛機票和車票報銷怎樣做賬?對于員工出差報銷費用,是經(jīng)常會發(fā)生的賬務(wù)處理。企業(yè)員工會經(jīng)常因為工作原因需要出差談合作,在此期間發(fā)生的一些費用,公司是給與報銷的。對于差旅費的賬務(wù)處理相信大部分會計也都是比較熟練的。小編將具體的內(nèi)容給大家詳細整理在下方了,快跟隨小編一起閱讀下文吧。

員工出差購買的飛機票和車票報銷怎樣做賬?對于員工出差報銷費用,是經(jīng)常會發(fā)生的賬務(wù)處理。企業(yè)員工會經(jīng)常因為工作原因需要出差談合作,在此期間發(fā)生的一些費用,公司是給與報銷的。對于差旅費的賬務(wù)處理相信大部分會計也都是比較熟練的。小編將具體的內(nèi)容給大家詳細整理在下方了,快跟隨小編一起閱讀下文吧。

出差飛機票怎樣做賬

機票可以計入管理費用.二級科目是差旅費.

機票賬務(wù)處理如下

1、員工休假機票的會計財務(wù)處理

借:管理費用--福利費

貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費

借:應(yīng)付職工薪酬--福利費

貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

2、員工出差機票的會計財務(wù)處理

借:管理費用--差旅費

貸:其他應(yīng)收款

3、客戶機票報銷的會計財務(wù)處理

借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費

貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

1、對于差旅費的賬務(wù)處理,會計準則并無具體規(guī)定,僅在會計科目"管理費用"的使用說明時提到一點.

2、根據(jù)差旅費報銷人員性質(zhì)不一樣,按照會計原則,實務(wù)中的差旅費報銷主要計入"管理費用--差旅費"和"銷售費用(營業(yè)費用)--差旅費"兩個會計科目.對于一些特殊情況的差旅費,需要分析后,遵循會計基本原則的基礎(chǔ)上確定計入的會計科目.

差旅費報銷范圍

一、差旅費報銷范圍:

1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費.

二、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名.

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷.

3、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證.對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷.

4、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷.

員工出差購買的飛機票和車票報銷怎樣做賬?具體計入什么會計科目需要我們根據(jù)實際情況進行判斷。小編還給大家詳細補充了差旅費的報銷范圍,希望對大家有所幫助。大家還有什么其他疑問,可以隨時咨詢我們的在線客服老師,幫你解答疑惑。關(guān)注會計教練,學(xué)習(xí)了解更多做賬實操內(nèi)容。

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