發(fā)布時(shí)間:2021-05-14 12:55來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號員工出差是常用的事情,出差期間因工作發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,公司都是會(huì)給予報(bào)銷的。員工找財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)是需要填制報(bào)銷單據(jù)的,并且還需要附有相應(yīng)的原始票據(jù)的。那么問題來了,差旅費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以入賬嗎?沒有發(fā)票也是可以入賬的。詳細(xì)內(nèi)容,大家可以跟隨小編一起閱讀下文來詳細(xì)了解一下。
員工出差是常用的事情,出差期間因工作發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,公司都是會(huì)給予報(bào)銷的。員工找財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)是需要填制報(bào)銷單據(jù)的,并且還需要附有相應(yīng)的原始票據(jù)的。那么問題來了,差旅費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以入賬嗎?沒有發(fā)票也是可以入賬的。詳細(xì)內(nèi)容,大家可以跟隨小編一起閱讀下文來詳細(xì)了解一下。
差旅費(fèi)補(bǔ)貼,這個(gè)是可以沒有發(fā)票入帳的;
只要公司內(nèi)部走完相關(guān)簽字手續(xù)或者寫個(gè)收條(建議公司做個(gè)文件性制度性的東西備查)即可.
而且個(gè)人的差旅費(fèi)補(bǔ)貼收入不記入個(gè)人所得稅的收入(新個(gè)人所得稅有明確規(guī)定).
如果實(shí)在不放心,你可以問一下你們的專管員,她有責(zé)任告訴你的;
而且一般專管員都很熱情.
一般如果是出差補(bǔ)貼,應(yīng)該不用發(fā)票.
金額在限額內(nèi)直接做賬,限額外需要計(jì)算、繳納個(gè)人所得稅.
只要金額不超過當(dāng)?shù)囟悇?wù)局認(rèn)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)就行了;
在報(bào)銷時(shí)和出差發(fā)生的一些車票、住宿等發(fā)票一起填寫出差費(fèi)用報(bào)銷單;
在報(bào)銷單上注明出差補(bǔ)貼,并列明計(jì)算方法就行了.
1、員工報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)部門規(guī)定填制報(bào)銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會(huì)議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機(jī)的,訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場的車費(fèi)不予報(bào)銷。
3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財(cái)務(wù)規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報(bào)銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報(bào)出差天數(shù)的,不予報(bào)銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報(bào)銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報(bào)學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)銷。
6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費(fèi)的報(bào)銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計(jì)算報(bào)銷金額,超額部分自行承擔(dān)。
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