發(fā)布時(shí)間:2021-07-08 09:50來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是企業(yè)繳納企業(yè)所得稅能夠承擔(dān)稅費(fèi)的多少,通過稅負(fù)率可以反映一個(gè)企業(yè)的承擔(dān)稅費(fèi)的程度,那么對(duì)于一般納稅人商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢,小編已經(jīng)為大家總結(jié)好了,并且整理在下方了,快跟著小編一起來看一下吧,希望對(duì)大家能有所幫助。
企業(yè)所得稅稅負(fù)率是企業(yè)繳納企業(yè)所得稅能夠承擔(dān)稅費(fèi)的多少,通過稅負(fù)率可以反映一個(gè)企業(yè)的承擔(dān)稅費(fèi)的程度,那么對(duì)于一般納稅人商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢,小編已經(jīng)為大家總結(jié)好了,并且整理在下方了,快跟著小編一起來看一下吧,希望對(duì)大家能有所幫助。
答:一般納稅人商貿(mào)企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是0.8%一1.2%
增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物實(shí)用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%
答:目前一般指增值稅:
理論稅負(fù)率:銷售毛利*13%除以銷售收入實(shí)際稅負(fù)率:實(shí)際上交稅款除以銷售收入
稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例.
對(duì)小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:商業(yè)4%,工業(yè)6%,而對(duì)一般納稅人來說,由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例,具體計(jì)算:
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
注:1 對(duì)實(shí)行"免抵退"的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
2 通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬"轉(zhuǎn)出未交增值稅"累計(jì)數(shù)+"出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額"累計(jì)數(shù)。
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