發(fā)布時間:2020-03-23 10:02來源:會計教練
關(guān)注公眾號開票軟件上如何做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,購貨方已認(rèn)證的發(fā)票發(fā)生退貨或發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤、由購貨方提出紅字增值稅專用發(fā)票開具申請!下面就是相關(guān)的介紹、歡迎大家的閱讀!
開票軟件上如何做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,購貨方已認(rèn)證的發(fā)票發(fā)生退貨或發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤、由購貨方提出紅字增值稅專用發(fā)票開具申請!下面就是相關(guān)的介紹、歡迎大家的閱讀!
1、登錄稅盤后,先進(jìn)行同步稅盤發(fā)票信息,然后選擇發(fā)票管理,在紅字發(fā)票信息下拉窗口中選擇紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開;
2、在稅控系統(tǒng)里面,紅票開票申請有兩個選項(xiàng):①由購買方申請,②由銷售方申請.由購買方申請的,有兩個選擇:已抵扣、未抵扣.如果屬于未抵扣,又可分四種情形.一般來說,選擇購買方申請-已抵扣.
3、正確填寫紅字發(fā)票信息表內(nèi)容后,需要先進(jìn)行確認(rèn)填寫內(nèi)容是否有誤,無誤后打印;
4、再次選擇發(fā)票管理,在紅字發(fā)票信息下拉窗口中選擇紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出;
5、在新窗口中選中開具紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳并生成信息表編號;
1、用于免稅項(xiàng)目或非應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:生產(chǎn)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2、用于集體福利和個人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
3、購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
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