公司財務部各類人員應各盡其職,每天都完成自己的工作范圍內容的事情。至于公司的報銷怎么做賬?大部分都是會有公司財務專業(yè)人員進行負責的。公司都是會有相應的費用報銷規(guī)定的,報銷人員是需要提供相應的票據、填制報銷單等才可以給予報銷的。相關內容,大家可以跟隨小編共同來詳細了解一下。
公司財務部各類人員應各盡其職,每天都完成自己的工作范圍內容的事情。至于公司的報銷怎么做賬?大部分都是會有公司財務專業(yè)人員進行負責的。公司都是會有相應的費用報銷規(guī)定的,報銷人員是需要提供相應的票據、填制報銷單等才可以給予報銷的。相關內容,大家可以跟隨小編共同來詳細了解一下。
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。
(三) 按規(guī)定的審批程序報批。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
1.費用報銷會計分錄
借:管理費用/銷售費用/制造費用
貸:銀行存款/庫存現金
2.差旅費報銷會計分錄
(1)預支差旅費
借:其他應收款
貸:庫存現金
(2)差旅費剛好花完進行報銷
借:管理費用
貸:其他應收款
(3)差旅費沒用完進行報銷
借:庫存現金
管理費用
貸:其他應收款
(4)差旅費不夠,員工墊付了一部分,經批準同意報銷
借:管理費用
貸:其他應收款
庫存現金
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