發(fā)布時(shí)間:2021-07-10 14:17來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)企業(yè)所得稅需要在年度匯算清繳后進(jìn)行納稅申報(bào),那么企業(yè)所得稅的年報(bào)該怎么填寫呢?不知道的小伙伴們不要擔(dān)心,小編對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)的總結(jié)歸納,不知道的小伙伴們就一起跟著小編來具體的看一下吧,希望可以對(duì)大家有所幫助!
企業(yè)所得稅需要在年度匯算清繳后進(jìn)行納稅申報(bào),那么企業(yè)所得稅的年報(bào)該怎么填寫呢?不知道的小伙伴們不要擔(dān)心,小編對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)的總結(jié)歸納,不知道的小伙伴們就一起跟著小編來具體的看一下吧,希望可以對(duì)大家有所幫助!
1、進(jìn)入到所在地的地稅網(wǎng)站
2、點(diǎn)擊企業(yè)所得稅年度申報(bào)
3、導(dǎo)出企業(yè)所得稅年報(bào)的電子檔樣版
4、根據(jù)匯算清繳的報(bào)告來填寫
5、填寫完畢后,將電子檔導(dǎo)入申報(bào)就可以了。
詳細(xì)操作如下:
1、收入明細(xì)表根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)分項(xiàng)填寫,沒營(yíng)業(yè)收入,投資收益的話,就全填寫0
2、成本費(fèi)用明細(xì)表一項(xiàng)項(xiàng)填寫即可,營(yíng)業(yè)外支出要分拆,根據(jù)實(shí)際,分類填寫。
3、納稅調(diào)整項(xiàng)目表這個(gè)很關(guān)鍵,按照賬目一項(xiàng)項(xiàng)填寫,具體參考所得稅法暫行條例,需要調(diào)增的就調(diào)增。不需要就如實(shí)填寫。很多事要先填寫后面的附表的,就先填附表。
4、企業(yè)所得稅虧損彌補(bǔ)明細(xì)表
5、稅收優(yōu)惠明細(xì)表如果你沒有稅收優(yōu)惠項(xiàng)目,前面都是0,把從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額和所屬行業(yè)填寫一下即可。
6、境外所得稅抵免我的基本都是0
7、以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表我填寫的基本都是0
8、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整表有的話就按實(shí)際填寫沒的話就是0
9、折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求,否則調(diào)增,要對(duì)固定資產(chǎn)分類再填表。
10、其它的表格都不是很重要,我的基本都是0認(rèn)真填寫一下就好了。
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表和所得稅匯算清繳是一起的,就是您報(bào)年度報(bào)表并經(jīng)過您企業(yè)的稅務(wù)專管員審查后對(duì)這一年您已經(jīng)報(bào)過的四個(gè)季度所得稅報(bào)表匯總計(jì)算多退少補(bǔ)的,您說的二者分開是某些企業(yè)已經(jīng)報(bào)完年度企業(yè)所得稅表,但是經(jīng)過專管員審查,發(fā)現(xiàn)賬面與實(shí)際報(bào)表不符,需要修改及補(bǔ)稅,或者退稅!
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