發(fā)布時(shí)間:2019-12-01 09:17來源:會計(jì)教練
關(guān)注公眾號發(fā)票報(bào)銷的賬務(wù)處理怎么做:發(fā)票對于公司而言,是發(fā)生賬務(wù)的原始憑證,對于員工而言,是報(bào)銷費(fèi)用的憑證。我們今天帶來的就是發(fā)票報(bào)銷的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,也就是關(guān)于報(bào)銷的一些賬務(wù)處理方法,只要是做了會計(jì)就會接觸這些事情,如果你想做會計(jì),你也可以提前了解一下。
發(fā)票報(bào)銷的賬務(wù)處理怎么做:發(fā)票對于公司而言,是發(fā)生賬務(wù)的原始憑證,對于員工而言,是報(bào)銷費(fèi)用的憑證。我們今天帶來的就是發(fā)票報(bào)銷的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,也就是關(guān)于報(bào)銷的一些賬務(wù)處理方法,只要是做了會計(jì)就會接觸這些事情,如果你想做會計(jì),你也可以提前了解一下。
取得費(fèi)用報(bào)銷單的賬務(wù)處理有:
例如行政部購買辦公用品,填寫了費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字同意后,會計(jì)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單和發(fā)票進(jìn)行入賬,會計(jì)分錄是:
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)--如果是一般納稅人企業(yè),取得增值稅專 用發(fā)票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
貸:銀行存款等
1、填寫報(bào)銷憑證要求字跡工整、金額不得涂改,凡需填寫大小寫金額的單據(jù),大小寫金額必須相符,相關(guān)內(nèi)容填寫完整。
2、費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫,不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。 報(bào)銷的時(shí)候發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷的金額要怎么做賬務(wù)處理
在財(cái)務(wù)工作實(shí)踐中,有時(shí)的確會出現(xiàn)實(shí)報(bào)金額小于發(fā)票金額的情況??煞謨煞N情況處理:
實(shí)際報(bào)銷金額比發(fā)票金額小的不多,或者是實(shí)報(bào)時(shí)抹零了。這種情況可依據(jù)實(shí)報(bào)金額直接入賬處理,不用再加什么說明,反而畫蛇添足。
實(shí)報(bào)金額比發(fā)票金額小很多,這種情就應(yīng)有合理的解釋,可讓報(bào)銷經(jīng)辦人據(jù)實(shí)做出書面說明,并履行報(bào)銷簽批程序,作為報(bào)銷發(fā)票的附件,后按說明中的金額實(shí)際報(bào)銷,票據(jù)入賬即可。
發(fā)票報(bào)銷的賬務(wù)處理怎么做?會計(jì)在收到了員工報(bào)銷的發(fā)票之后,也需要仔細(xì)的核對,看是否符合報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn),一旦發(fā)票上的金額或公司名稱不對的話,就不能給予報(bào)銷。更多發(fā)票報(bào)銷內(nèi)容,可以通過會計(jì)教練進(jìn)一步了解。
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