發(fā)布時(shí)間:2020-03-14 13:31來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理,很多小伙伴對(duì)這些處理已經(jīng)很熟悉了。有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄還有不會(huì)進(jìn)行編制的小伙伴,希望通過(guò)今天小編分享的“上期留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄”,能夠有進(jìn)一步的了解,來(lái)接著看吧!
增值稅應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理,很多小伙伴對(duì)這些處理已經(jīng)很熟悉了。有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄還有不會(huì)進(jìn)行編制的小伙伴,希望通過(guò)今天小編分享的“上期留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄”,能夠有進(jìn)一步的了解,來(lái)接著看吧!
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
到年底的時(shí)候,把應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅下的所有三級(jí)科目余額(進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)、已交稅金等)全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交稅金)科目下就行
一般來(lái)說(shuō),增值稅月末的時(shí)候不需要結(jié)轉(zhuǎn),要按照實(shí)際的數(shù)據(jù)在下月初申報(bào)繳納增值.
1、期末應(yīng)交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會(huì)計(jì)分錄.
2、期末應(yīng)交增值稅科目貸方余額則公司本月需要交納增值稅并且需要編制會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3、下月初交納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款.應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方累計(jì)核算的本年交納的增值稅金額,貸方累計(jì)金額核算的是本年應(yīng)交增值稅金額,期末余額核算的尚未繳納的增值稅金額.
相關(guān)案例分析:年度終了時(shí)增值稅還有留底稅應(yīng)該怎么做賬?
答:上期留抵稅額財(cái)務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
到年底的時(shí)候,把應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅下的所有三級(jí)科目余額(進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)、已交稅金等)全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交稅金)科目下就行
一般來(lái)說(shuō),增值稅月末的時(shí)候不需要結(jié)轉(zhuǎn),要按照實(shí)際的數(shù)據(jù)在下月初申報(bào)繳納增值。
上期留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄?看了,還不能夠處理的,歡迎咨詢網(wǎng)頁(yè)上的在線答疑老師吧。相信這些都是大家在工作中常用的。好了,想要學(xué)習(xí)做賬的,可以掃描頁(yè)面下方微信公眾號(hào),來(lái)學(xué)習(xí)相關(guān)的會(huì)計(jì)做賬視頻哦!
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