多計提的費用怎么做會計分錄?一般情況下是做一個借貸方向相反的分錄即可,或者是做一個負數(shù)分錄,寫清楚摘要即可,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理在下方了,具體請看下文!
多計提的費用怎么做會計分錄?一般情況下是做一個借貸方向相反的分錄即可,或者是做一個負數(shù)分錄,寫清楚摘要即可,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理在下方了,具體請看下文!
直接做一個借貸方向相反的會計分錄,或者只是金額都是負數(shù)的.
上個月多計提的管理費用400,這個月怎么做分錄?
借:管理費用 計提二級科目 -400元
貸:本年利潤 -400元
摘要寫清是沖上月哪筆多計提的憑證
簡單點可以這樣做
計提工資時:
借:管理費用--工資 26000
貸:應付職工薪酬--工資 26000
發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬--工資 2483
貸:庫存現(xiàn)金 2483
沖掉多計提的工資可以用紅字
借:管理費用--工資 -23517(借方紅字)
貸:應付工資 -23517(貸方紅字)
小編今天就主要為大家整理這么多有關(guān)多計提的費用怎么做會計分錄的知識內(nèi)容了,各位會計人員如果還想在工作的過程中更加全面的學習稅務實操處理,歡迎大家咨詢關(guān)注我們,領(lǐng)取更多實操處理資料包,在會計行業(yè)更加全面詳細的學習稅務的實操知識內(nèi)容。
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