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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2020-05-11 10:59來源:會(huì)計(jì)教練

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購進(jìn)貨物大于銷售貨物會(huì)出現(xiàn)大于銷項(xiàng)的情況,也有不正常的情況大于銷項(xiàng),各位財(cái)務(wù)人員是否遇到過這種情況呢,為了大家能更好的處理這種進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的業(yè)務(wù),小編就主要為各位會(huì)計(jì)人員整理了關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧!

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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

答:一般是需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理的;

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額項(xiàng)稅則留抵到下月,本期不需結(jié)轉(zhuǎn).

1.月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理:

借:未交增值稅

貸:應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

2.如果有應(yīng)交未交增值稅,

借:應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅

注意:小規(guī)模納稅人不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況.

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做?以上文章內(nèi)容,就是小編的解答,供大家參考。如果還有疑問的,歡迎咨詢右方在線客服吧。大家在工作中有解決不了的問題,都可以咨詢?cè)诰€答疑老師,我們的老師會(huì)為大家耐心解答問題的;或者可以通過關(guān)注公眾號(hào)來進(jìn)行留言哦,也可關(guān)注本網(wǎng)站免費(fèi)觀看做賬的課程視頻哦!

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