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當月費用次月報銷怎么寫會計分錄

發(fā)布時間:2020-07-20 15:48來源:會計教練

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當月費用次月報銷怎么寫會計分錄?像這樣的情況在實際財務工作中是經(jīng)常會發(fā)生的,那么各位小伙伴都清楚詳細的會計處理方法嗎?怎么編制會計分錄才是合理的呢?新手會計不會處理此賬務的,跟著小編繼續(xù)往下看看具體的會計處理方法吧。

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當月費用次月才能報銷怎么做賬?

按照權(quán)責發(fā)生制的會計處理方法,只要發(fā)票不是跨年,一般按照正常報銷制度報銷就可以了。

1、賬目報銷,一般需要的有費用發(fā)生的原始憑證,如發(fā)票等證明材料。

2、還要有具備審批權(quán)限的審批人員的簽字。

3、只要這些要件達到,也是合理入賬的費用,次月報銷也是可以的。

4、也牽扯計提費用問題,看數(shù)目大小,是要計入當期費用,還是要計入待攤費用,一般非工業(yè)會計記賬,都是計入當期的。

發(fā)票已認證次月才報銷如何做賬?

認證當月不做帳,增值稅進項稅賬面數(shù)小于增值稅申報數(shù);次月報銷進行賬務處理,當月增值稅進項賬面數(shù)大于申報數(shù),累計一致了。

這種情況在實務中經(jīng)常遇到。比如購進一批材料,由于內(nèi)部簽批手續(xù)沒有簽下來等原因,但財務上又需要進項,或者該分發(fā)票即將過期等,這時就要先將發(fā)票認證了,然后再辦理其它的手續(xù)。遇到這種事時,財務上至少必須保證進項稅認證的金額與帳面金額一致,這個一致是少不得的,稅務部門一看報表就會知道。會計上處理可以通過預提的方式:憑認證發(fā)票的抵扣聯(lián)復印件(同時抵扣聯(lián)要同正常認證的抵扣聯(lián)一起保存在認證當月)

借:進項稅

貸:其他應付款

下月正式報銷入帳時就不再做進項了,而是沖掉其他應付款就行了。

好了,看到這里,今天的分享就結(jié)束了。以上有關(guān)當月費用次月報銷怎么寫會計分錄?看過有疑問的,咨詢網(wǎng)頁上的在線答疑老師吧。有需要領(lǐng)取常用會計分錄的小伙伴,關(guān)注右方公眾號,免費領(lǐng)取學習吧。想要學習費用報銷業(yè)務實操處理相關(guān)技巧的,可以點擊下方課程免費試聽學習哦。

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