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旅游業(yè)會計(jì)稅收籌劃及賬務(wù)處理

發(fā)布時(shí)間:2020-07-23 10:08來源:會計(jì)教練

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旅游業(yè)財(cái)稅處理怎么進(jìn)行呢?不管是什么類型的企業(yè)對于稅收籌劃是很重視的,在企業(yè)經(jīng)營過程中,合理的節(jié)稅才能為企業(yè)的發(fā)展帶來更多的益處。今天小編這篇的文章內(nèi)容主要是介紹旅游業(yè)會計(jì)稅收籌劃及賬務(wù)處理相關(guān)內(nèi)容,供大家參考學(xué)習(xí)。

旅游業(yè)財(cái)稅處理怎么進(jìn)行呢?不管是什么類型的企業(yè)對于稅收籌劃是很重視的,在企業(yè)經(jīng)營過程中,合理的節(jié)稅才能為企業(yè)的發(fā)展帶來更多的益處。今天小編這篇的文章內(nèi)容主要是介紹旅游業(yè)會計(jì)稅收籌劃及賬務(wù)處理相關(guān)內(nèi)容,供大家參考學(xué)習(xí)。

一、旅游行業(yè)的稅收知識

旅游業(yè)項(xiàng)目征稅

旅游業(yè),是指為旅游者安排食宿、交通工具和提供導(dǎo)游等旅游服務(wù)的業(yè)務(wù)。單位和個(gè)人在旅游景點(diǎn)經(jīng)營索道取得的收入按“生活服務(wù)業(yè)一一旅游業(yè)”項(xiàng)目征稅。

旅游業(yè)的計(jì)稅公式和稅率

小規(guī)模納稅人3%

小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額=銷售額+(1+3%)x3%

一般納稅人6%

一般納稅人應(yīng)納增值稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額

當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=銷售額+(1+6%) x6%

對于試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)選擇差額征稅的除了銷售額中

已抵減的費(fèi)用外,仍然可以抵扣其他符合條件的進(jìn)項(xiàng)稅額。

政策規(guī)定

發(fā)票開具

二、旅游行業(yè)的營改增后需要注意事項(xiàng)

執(zhí)行差額征稅,有哪些支出可作為銷售額的扣除項(xiàng)目。

可從銷售額中扣除的項(xiàng)目有住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、 門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用。相比原政策可扣除的項(xiàng)目多了--項(xiàng)“簽證費(fèi)”

差額征稅的計(jì)算過程

差額征稅額= (含稅收入-可扣減成本)十(1+稅率) x稅率-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

可扣除的項(xiàng)目取得的增值稅扣稅憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

可扣除項(xiàng)目只有取得有效憑證,方可作為扣減因素實(shí)現(xiàn)差額征稅。

慎重選擇納稅人身份

注意事項(xiàng)

1、小規(guī)模納稅人應(yīng)轉(zhuǎn)為-般納稅人的達(dá)標(biāo)銷售額應(yīng)以沒扣除差額部分的營業(yè)額為準(zhǔn)。

2、試點(diǎn)納稅人偶然發(fā)生的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的營業(yè)額,不計(jì)入應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額。

3、小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)年應(yīng)稅銷售額在500萬元(含本數(shù))的,應(yīng)該登記為一般納稅人。

三、旅游行業(yè)的賬務(wù)處理

四、營改增后的一些常見問題

1、旅游業(yè)只能選擇差額征稅嗎?

2、選擇差額納稅后有什么問題要注意的?

3、選擇差額征稅后,銷售收入是如何確定的?

4、納稅申報(bào)是以每個(gè)月開出的發(fā)票為準(zhǔn)嗎?

5、開票時(shí)要能三流不合嗎?

6、代訂旅游服務(wù)屬于哪種征稅項(xiàng)目?

......

旅行社稅務(wù)實(shí)操

文章篇幅有限,今天小編的分享就要結(jié)束了,關(guān)于旅游業(yè)會計(jì)稅收籌劃及賬務(wù)處理,供大家在工作中做個(gè)參考。對此還有疑問的,咨詢在線答疑老師吧。新手會計(jì)想要深入學(xué)習(xí)旅游業(yè)會計(jì)稅務(wù)實(shí)操相關(guān)課程的,點(diǎn)擊上方課程視頻免費(fèi)試聽吧!還有會計(jì)做賬資料包免費(fèi)領(lǐng)取哦!

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