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增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)如何填寫(xiě)

發(fā)布時(shí)間:2020-07-29 11:26來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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對(duì)于增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)如何填寫(xiě)?首先我們要統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月開(kāi)票金額,然后在深申報(bào)的時(shí)候開(kāi)具發(fā)票,有關(guān)增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)處理內(nèi)容,小編已在下文中作了一一介紹,還介紹了發(fā)票紅沖步驟是什么?感興趣的小伙伴就隨著小編一起來(lái)了解下具體會(huì)計(jì)分錄吧,希望對(duì)各位財(cái)務(wù)小伙伴能有幫助!

對(duì)于增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)如何填寫(xiě)?首先我們要統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月開(kāi)票金額,然后在深申報(bào)的時(shí)候開(kāi)具發(fā)票,有關(guān)增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)處理內(nèi)容,小編已在下文中作了一一介紹,還介紹了發(fā)票紅沖步驟是什么?感興趣的小伙伴就隨著小編一起來(lái)了解下具體會(huì)計(jì)分錄吧,希望對(duì)各位財(cái)務(wù)小伙伴能有幫助!

增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票怎么填

首先我們需要統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月開(kāi)票金額,自己用EXECL做一份發(fā)票匯總也可以在開(kāi)票系統(tǒng)里進(jìn)行統(tǒng)計(jì),例如我們當(dāng)月開(kāi)了正數(shù)發(fā)票不含稅金額為288,693.71,稅額為 49,077.91,同時(shí)我們也開(kāi)具紅字發(fā)票,不含稅金額為-11,794.87,稅額 -2,005.13,這時(shí)我們就可以算成我們當(dāng)月實(shí)際開(kāi)票不含稅金額為 276,898.84,稅額為47,072.78。

在申報(bào)的時(shí)候我們只要將我們本月實(shí)際開(kāi)票的金額填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)相應(yīng)的位置即可。

然后要在增值稅納稅申報(bào)表的相應(yīng)位置也填入我們本月實(shí)際開(kāi)票的金額,這樣就可以了。

發(fā)票紅沖步驟是什么

1、發(fā)票紅沖步驟:納稅服務(wù)中心受理--轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察--報(bào)征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心--送達(dá)納稅人.

2、發(fā)票紅沖主要是用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,將原有憑證沖減原銷項(xiàng),然后開(kāi)具正確的發(fā)票重新入賬,如果出現(xiàn)跨月紅沖就需要開(kāi)具紅字發(fā)票.

3、發(fā)票紅沖主要有四個(gè)流程,分別是:

(1)記錄需要紅沖的發(fā)票號(hào)碼以及代碼;

(2)納稅人進(jìn)入防偽開(kāi)票并進(jìn)入普通發(fā)票填開(kāi)界面;

(3)點(diǎn)擊上方的負(fù)數(shù)按鈕,在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號(hào)碼,需要輸入兩次;

(4)確認(rèn)后系統(tǒng)會(huì)調(diào)出對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,只要數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù)確認(rèn)無(wú)誤,系統(tǒng)就會(huì)生成紅字單據(jù),然后打印出紅字發(fā)票即可。

紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了。

增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)如何填寫(xiě)

以上關(guān)于增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票會(huì)計(jì)如何填寫(xiě)?具體內(nèi)容小編就為大家介紹到這里了,不知道您是否明白了呢?如果各位想了解更多填寫(xiě)增值稅申報(bào)表紅沖發(fā)票的相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí),歡迎大家點(diǎn)擊上方圖片掃碼,即可咨詢?cè)诰€答疑老師為您解答,免費(fèi)試聽(tīng)學(xué)習(xí)上圖中的財(cái)務(wù)視頻課程!

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