增值稅在繳納之前需要先進(jìn)行計提處理,如果不小心多計提了增值稅,需要做怎樣的處理呢?想從事財會行業(yè)的小伙伴一定要掌握好這些內(nèi)容,小編整理的多計提增值稅會計分錄怎么處理的具體賬務(wù)處理,有需要的小伙伴一起來詳細(xì)了解一下吧!會對你有幫助的哦。
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1、多提的增值稅可以在下月少提差額部分的錢數(shù)。也可以做沖銷多提增值稅的憑證。即:
借:主營業(yè)務(wù)收入差額數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅差額數(shù)(紅字)
或
借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅差額數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入差額數(shù)
好啦!以上就是關(guān)于多計提增值稅會計分錄怎么處理的全部內(nèi)容啦,有疑問的朋友不要忘記咨詢我們在線答疑老師哦,另外,有想學(xué)習(xí)更多關(guān)于財會知識、更多資訊的朋友可以掃描右上方二維碼關(guān)注公眾號,有專業(yè)的老師給你解答哦,同時掃描下方二維碼添加老師還可以領(lǐng)取學(xué)習(xí)資料和免費(fèi)試聽課程,趕快行動吧!
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