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企業(yè)所得稅怎么申報

發(fā)布時間:2019-10-21 14:47來源:會計教練

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企業(yè)所得稅怎么申報?想必這個問題有不少網(wǎng)友感興趣,那么企業(yè)報稅人在進行報稅時是如何操作的呢,需要注意些什么事項呢?感興趣的朋友一起了解一下吧。

企業(yè)所得稅怎么申報?想必這個問題有不少網(wǎng)友感興趣,那么企業(yè)報稅人在進行報稅時是如何操作的呢,需要注意些什么事項呢?感興趣的朋友一起了解一下吧。

企業(yè)所得稅怎么申報

稅務(wù)局稅務(wù)申報程序:

(1)前往稅務(wù)局申報程序。備案期限:納稅人在一個月內(nèi)納稅,應(yīng)在到期后10日內(nèi)報稅;從到期日起1日,3日,5日,10日納稅的納稅人自申請之日起5日內(nèi),納稅申報期的最后一天受國定假日的限制可以推遲。

(2)郵寄申請程序1.如果納稅人需要使用郵政申報方法,則需要填寫《郵寄申報申請審批表》并在年度20之前提交待審文件窗口。批準(zhǔn)后,報告方法不應(yīng)在一個納稅年度內(nèi)更改。 (二)納稅人在法定納稅申報期限內(nèi)按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫各種申報表和稅務(wù)資料后,納稅人應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一機關(guān)規(guī)定的特殊信封到郵政部門辦理。交貨程序。 3.郵寄報稅表的具體日期應(yīng)以郵電部門蓋章的郵寄日期為準(zhǔn)。 4.郵寄申請材料與提交給稅務(wù)局的郵件申請材料相同。

(3)電子申請程序。需要使用電子申請方法的納稅人需要填寫《電子申報申請審批表》。在20年結(jié)束之前提交待處理文檔窗口。批準(zhǔn)后,報告方法不應(yīng)在一個納稅年度內(nèi)更改。

(4)簽發(fā)出口專用支付報表的申請程序,納稅人應(yīng)將下列材料帶到相應(yīng)的窗口進行處理。

(5)新企業(yè)的納稅申報程序。新企業(yè)第一個月的納稅申報時間是稅務(wù)登記完成前10天。也就是說,無論是否處理增值稅一般納稅人手續(xù),是否購買發(fā)票,或者是否產(chǎn)生納稅義務(wù),都應(yīng)在稅務(wù)登記證明之后的月份的第10個月之前提交納稅申報表。具體申請流程與“稅務(wù)服務(wù)辦公室的申報程序”相同。

(6)停止廢物產(chǎn)業(yè)的程序。納稅人收到審批申請表后,納稅人必須到稅務(wù)局相應(yīng)的窗口申請辦理稅務(wù)清關(guān)手續(xù)。

(7)納稅程序1.納稅納稅。 2.支付欠稅。 3.預(yù)付稅款。 4.支付滯納金。 5.罰款。

(8)出口企業(yè)“免除,抵銷,退款”的申報程序貨物申報出口并出于財務(wù)目的出售后,將按月報告?!渡a(chǎn)企業(yè)自營(委托) 出口貨物免、抵、 退稅申報表》納稅申報窗口將在下個月10日之前提交,并附上以下信息。 1.出口貨物申報單2.出口收據(jù)核對單3.屬于委托出口的貨物還必須附有《代理出口證明》4.國內(nèi)貨物退稅表格審核正確并蓋章后,第四單元為回到了企業(yè)。納稅人不按季度報告貨物的出口和國內(nèi)銷售《生產(chǎn)企業(yè)自營(委托) 出口貨物免、 抵、 退稅申報表》,在季節(jié)后10天內(nèi)提交納稅申報窗口。如果當(dāng)月提交的信息不完整,將在第二季度補充。

(9)反假冒稅務(wù)控制制度稅務(wù)申報和認(rèn)證程序1.辦理反假冒稅控制度認(rèn)證程序:納稅人獲得10萬元以上增值稅專用發(fā)票,需要隨身攜帶增值稅專用發(fā)票扣除和扣除。經(jīng)理的身份證復(fù)印件。在每月納稅申報表之前,請前往稅務(wù)服務(wù)辦公室窗口處理增值稅專用發(fā)票認(rèn)證扣除。 2,反假冒稅收控制制度的納稅申報程序:在月度會計結(jié)算期間,納稅人將反偽造稅控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和當(dāng)月的納稅信息復(fù)制到“稅控”。 ic卡“。每月納稅申請(包括10天)前10天,隨身攜帶“稅控ic卡”和第二個月的納稅申報表,并到稅務(wù)服務(wù)辦公室窗口辦理納稅申報。

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