發(fā)布時(shí)間:2019-10-23 14:13來源:會(huì)計(jì)教練
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一般納稅人申報(bào)有誤的處理——更正申報(bào)
答:一般納稅人增值稅申報(bào)有誤,暫且通過更正申報(bào)的方式進(jìn)行處理,步驟如下:
1、一般納稅人申報(bào)有誤,且未進(jìn)行下一期申報(bào)的,應(yīng)刪除電子申報(bào)軟件中錯(cuò)誤的申報(bào)表;
2、重新制作正確的申報(bào)表;
3、攜帶蓋公章的紙質(zhì)申請(qǐng)表(包括所有附表)、《納稅申報(bào)表情況說明》以及電子申報(bào)數(shù)據(jù),到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)更正申報(bào)。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤怎么辦?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤的處理有以下方法:
1、如果是當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的,將申報(bào)表修改或作廢處理。
2、申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn),到辦稅大廳前臺(tái)進(jìn)行申報(bào)表修改(無稅)或更正。
3、申報(bào)期過后,到辦稅大廳前臺(tái)進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)。
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