發(fā)票是財務(wù)人員最常接觸到的一種票據(jù),因此財務(wù)人員能夠很熟練的處理常用的發(fā)票相關(guān)的會計業(yè)務(wù)。但是,財務(wù)人員總會有不小心的時候,可能會出現(xiàn)將發(fā)票開成負(fù)數(shù)的情況,這時應(yīng)該及時將發(fā)票沖紅。下文整理了發(fā)票開負(fù)數(shù)沖紅做什么會計分錄的相關(guān)內(nèi)容,有興趣的朋友就接著看下去吧!
發(fā)票是財務(wù)人員最常接觸到的一種票據(jù),因此財務(wù)人員能夠很熟練的處理常用的發(fā)票相關(guān)的會計業(yè)務(wù)。但是,財務(wù)人員總會有不小心的時候,可能會出現(xiàn)將發(fā)票開成負(fù)數(shù)的情況,這時應(yīng)該及時將發(fā)票沖紅。下文整理了發(fā)票開負(fù)數(shù)沖紅做什么會計分錄的相關(guān)內(nèi)容,有興趣的朋友就接著看下去吧!
紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入賬,跨月的就需要開紅字發(fā)票了.
紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
紅沖發(fā)票有二種,一種是按原做賬方法作為負(fù)數(shù)即可;第二種是沖減差額部分.比如借:管理費2000 貸:現(xiàn)金2000, 下月發(fā)現(xiàn)金額有誤,應(yīng)為200元,這時再做一張憑證更正,借:管理費用-1800, 貸:現(xiàn)金-1800.兩種方法根據(jù)需要來使用.
那么普通發(fā)票怎么開紅字呢?
第一步:登錄開票系統(tǒng)
第二步:在"發(fā)票管理"→"發(fā)票查詢"中找到那張退回的普票,記下"發(fā)票類別代碼"和"發(fā)票號碼".
第三步:點擊"發(fā)票管理"→"發(fā)票填開"→"增值稅普通發(fā)票填開",打開了增值稅普通發(fā)票的開具界面,隨后點擊左上角的"負(fù)數(shù)"按鈕.
第四步:在彈出的藍(lán)色框框填入剛剛記下的信息.再點"下一步".
第五步:接下來會彈出一個"銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認(rèn)"的框,里面會有上面列明類別代碼、發(fā)票代碼、購方名稱、購方稅號等信息,一一核對確定就是這張普票之后點確定.
第六步:在對話框里錄入信息,需要特別注意的是,沖紅的發(fā)票金額要負(fù)數(shù)!負(fù)數(shù)!負(fù)數(shù)!其他信息要與之前那張發(fā)票一致,記得檢查備注欄的信息,確認(rèn)無誤之后再打印發(fā)票
第七步:走正常開發(fā)票的流程,然后就完成了
沖紅增值稅發(fā)票怎么做會計分錄?
沖紅時
借:應(yīng)收賬款(紅字金額)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字金額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額(紅字稅額)
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