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二次納稅申報(bào)增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

發(fā)布時(shí)間:2021-03-02 16:49來源:會(huì)計(jì)教練

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在第一次沒做的時(shí)候需要進(jìn)行第二次的納稅申報(bào),申報(bào)的時(shí)候有很多需要進(jìn)行注意的,申報(bào)完還需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,那么二次納稅申報(bào)增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,在對(duì)于這個(gè)內(nèi)容,小編在下文中整理了相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望可以幫助大家哦,對(duì)于下文中有什么理解的可以在線咨詢我們的答疑老師哦。

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二次納稅申報(bào)增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

二次納稅申報(bào)增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》填表說明

1?!鞍l(fā)票起止號(hào)碼”是指填寫在本張表格中的發(fā)票(包括專用發(fā)票與普通發(fā)票)的起始及截止號(hào)碼。

2?!?共 頁、第 頁)”分別是指《增值稅普通發(fā)票使用明細(xì)表》共有幾頁,本張表格是其中的第幾頁。

3?!对鲋刀悓S冒l(fā)票使用明細(xì)表》的“發(fā)票類別”欄:納稅人使用的增值稅專用發(fā)票按《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開展增值稅專用發(fā)票計(jì)算機(jī)稽核工作的通知》(國(guó)稅發(fā)[1994]134號(hào)文件)規(guī)定的編碼填寫。即:第一位代表發(fā)票版本的語言文字,分別用1、2、3、4代表中文、中英文、藏文、維文;第二位代表是幾聯(lián)發(fā)票,分別用4、7表示四聯(lián)、七聯(lián);第三位代表發(fā)票的金額版本號(hào),分別有1、2、3、4表示萬元版、十萬元版、百萬元版、千萬元版,第三位為0表示電腦發(fā)票。

《增值稅普通發(fā)票使用明細(xì)表》的“發(fā)票類別”欄空格不填。

4。“購(gòu)貨單位名稱”欄應(yīng)填寫全稱。

5?!柏浳锘驊?yīng)稅勞務(wù)名稱”欄應(yīng)按貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的具體名稱填寫。

6?!颁N售額”欄填寫用不含稅價(jià)格計(jì)算的銷售額。納稅人如果使用普通發(fā)票,在填寫本欄時(shí)應(yīng)將其票面上的銷售額價(jià)稅分離,分別填寫相應(yīng)欄目。

7。“不開發(fā)票銷售的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫內(nèi)容包括視同銷售及價(jià)外收入等不開發(fā)票銷售的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)。

網(wǎng)上申報(bào)增值稅資產(chǎn)負(fù)債表和損益表都需要填嗎

都是必須要填寫的,一般納稅人的企業(yè)每個(gè)月都要填報(bào),小規(guī)模企業(yè)是季度報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

里面顯示的表都是要申報(bào)的,所以必須填,要不然沒法提交,也就沒法完成正式申報(bào)了,負(fù)債表,損益表是附表,因?yàn)樽鰹樾∫?guī)模納稅人,在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào),不是要求每月都申報(bào)的,而是按季度填報(bào)的,如果不是季末是不用填報(bào)的,如果在月申報(bào)時(shí)打開資產(chǎn)負(fù)債表、損益表就會(huì)看到不是本月申報(bào)的提示的。

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