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補交上年度的增值稅會計分錄怎么做

發(fā)布時間:2021-03-24 08:57來源:會計教練

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企業(yè)上年度因為某些情況,增值稅未能按時交上,這時候我們要對未繳納的上年度增值稅進(jìn)行補交,那么相關(guān)的賬務(wù)處理操作該如何進(jìn)行呢?讓我們一起來看看補交上年度的增值稅的相關(guān)賬務(wù)處理吧,具體內(nèi)容在下文補交上年度的增值稅會計分錄怎么做,希望對您有所幫助,

企業(yè)上年度因為某些情況,增值稅未能按時交上,這時候我們要對未繳納的上年度增值稅進(jìn)行補交,那么相關(guān)的賬務(wù)處理操作該如何進(jìn)行呢?讓我們一起來看看補交上年度的增值稅的相關(guān)賬務(wù)處理吧,具體內(nèi)容在下文補交上年度的增值稅會計分錄怎么做,希望對您有所幫助,

補交上年度的增值稅會計分錄怎么做

補交上年度的增值稅會計分錄

一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄:

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅

貸:銀行存款等

二、以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄:

1、計提

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整

2、查補轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅

3、補交增值稅

借:應(yīng)交稅費--未交增值稅

貸:銀行存款

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