發(fā)布時(shí)間:2021-04-22 11:35來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)大家已經(jīng)對(duì)增值稅不陌生了吧!前面小編也分享過有關(guān)增值稅的相關(guān)知識(shí)內(nèi)容。有的小伙伴不清楚增值稅是月報(bào)還是季報(bào),沒關(guān)系,今天小編把它相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容整理在下方了,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴快跟隨小編一起來下文中看看吧!如果在學(xué)習(xí)過程中有什么疑問的話可以咨詢我們的在線答疑老師哦!
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增值稅納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者1個(gè)季度。納稅人的具體納稅期限,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人應(yīng)納稅額的大小分別核定;不能按照固定期限納稅的,可以按次納稅。
小規(guī)模納稅人每個(gè)月需要進(jìn)行地稅申報(bào),經(jīng)常性的報(bào)表就是城建稅,教育費(fèi)費(fèi)附加,印花稅,若有其他具體稅務(wù)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù),還需要繳納相關(guān)稅費(fèi),如土地增值稅,城鎮(zhèn)土地使用稅等.
"應(yīng)稅貨物及勞務(wù)"的納稅人申報(bào)表填寫,該期達(dá)起征點(diǎn)的納稅人,不含稅銷售額填寫第1欄即可,稅款會(huì)自動(dòng)帶出.該期未達(dá)起征點(diǎn)的小微企業(yè)免征增值稅政策的銷售額不包括符合其他增值稅免稅 政策的銷售額,個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次,不含稅銷售額填寫第7欄,不用填寫第一欄.
"應(yīng)稅服務(wù)"的納稅人申報(bào)表填寫,該期未達(dá)起征點(diǎn)的小微企業(yè)免征增值稅政策的銷售額不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額,個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次.
若納稅戶同時(shí)涉及應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)業(yè)務(wù),則按以上介紹分別相應(yīng)填寫即可.
若納稅人當(dāng)期在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開過增值稅專用發(fā)票且當(dāng)期未達(dá)起征點(diǎn),則代開的增值稅專用發(fā)票銷售額.保存申報(bào)表.申報(bào)表填寫完成后一定要點(diǎn)擊保存,但不能改動(dòng)申報(bào)的表名.
上傳申報(bào)表.申報(bào)表填寫完畢保存后進(jìn)行上傳操作,點(diǎn)擊"上傳"按鈕,選擇正確的上傳路徑進(jìn)行申報(bào)表的上傳,上傳成功后點(diǎn)擊"完成"按鈕。
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