增值稅一般納稅人在進行的時候對于這些內(nèi)容,在對于這個進項稅,在對于這個進項稅的發(fā)票肯定是入賬之前需要進行抵扣處理的,在對于這個增值稅一般納稅人進項票抵扣操作流程,具體的抵扣流程,小編已經(jīng)全部整理在下文了,想要學習和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望可以幫助到大家哦。更多的內(nèi)容可以加入到我們的會計交流群哦。
增值稅一般納稅人在進行的時候對于這些內(nèi)容,在對于這個進項稅,在對于這個進項稅的發(fā)票肯定是入賬之前需要進行抵扣處理的,在對于這個增值稅一般納稅人進項票抵扣操作流程,具體的抵扣流程,小編已經(jīng)全部整理在下文了,想要學習和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望可以幫助到大家哦。更多的內(nèi)容可以加入到我們的會計交流群哦。
1、在取得增值稅進項專用發(fā)票后,應在180天內(nèi)認證,認證后的進項發(fā)票方可抵扣,現(xiàn)在都是網(wǎng)上認證的,你進入國稅局網(wǎng)站,下栽一個網(wǎng)上認證的軟件,你所在的國稅局會給你一密鑰安裝,再通過掃描儀將發(fā)票掃描傳上去發(fā)送到國稅局,片刻就可以得到認證的回復.
2、只有通過認證的發(fā)票進項稅方可以抵扣.另外,非增值稅專用發(fā)票的抵扣如:運輸發(fā)票,海關進口增值稅發(fā)票的抵扣不能直接在網(wǎng)上認證,但需要采集數(shù)據(jù),采集數(shù)據(jù)的方法也是在國稅局網(wǎng)站下栽一個稅務數(shù)據(jù)采集通用軟件,將數(shù)據(jù)輸入用U盤拷貝,在報稅時帶到國稅局去抵扣.
3、報稅流程,現(xiàn)在一般都是在網(wǎng)上申報.但需要把報稅資料送到稅務局:
① 一般(1~10日)每月初為抄稅期,抄稅很簡單,現(xiàn)在都是稅控機開票,將金稅卡插到與稅控機連接的電腦上,打開開票軟件點擊抄稅就可以了.
② 將進項稅和銷售發(fā)票清單打印出來:進項是從認證已經(jīng)通過時打印,銷售發(fā)票清單是從稅控機中打印.
③ 根據(jù)打印清單填寫各種報表,同時要有申報月份的會計報表.
專用發(fā)票進項可以抵扣,普通發(fā)票不能抵扣進項的。
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