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怎么申報增值稅和附加稅

發(fā)布時間:2021-06-15 14:16來源:會計教練

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提到增值稅,相信很多人都會想到附加稅,增值稅的申報工作是企業(yè)稅務(wù)工作的重點(diǎn)內(nèi)容,不會被疏忽的,那么附加稅,大家知道怎么進(jìn)行申報嗎?來看看小編在下文中為大家?guī)淼挠嘘P(guān)于怎么申報增值稅和附加稅的具體內(nèi)容吧,相信一定會對大家有所幫助的!

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怎么申報增值稅和附加稅

如何進(jìn)行增值稅及附加稅費(fèi)申報

附加稅本身就是附加的,沒有主稅,附加稅也無法計算,所以附加稅都是跟著主稅申報的,主稅按季度,附加稅也按季度。

附加稅是指城建稅、教育附加、地方教附附加,其計稅基數(shù)是實(shí)際繳納的增值稅額和消費(fèi)稅。

增值稅按季申報的話,則該季度第一月和第二月不做申報,第三個月要申報完增值稅后,按實(shí)際繳納金額計算附加稅,做為本季度 附加稅進(jìn)行申報。

一般申報時,進(jìn)行電子稅務(wù)局的稅費(fèi)繳納與申報,找到附加稅的相關(guān)報表,會自動采集增值稅和消費(fèi)稅的信息,

并生成附加稅報表,財務(wù)人員進(jìn)行檢查無誤,

保存、進(jìn)行申報和繳納就可以完成附加稅的申報工作。

一般納稅人專票的開具

銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人,對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項,收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票;特殊情況下,由付款方向收款方開具發(fā)票。

所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動支付款項,應(yīng)當(dāng)向收款方取得發(fā)票。

取得發(fā)票時,不得要求變更品名和金額。

不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收。

安裝稅控裝置的單位和個人,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定使用稅控裝置開具發(fā)票,并按期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送開具發(fā)票的數(shù)據(jù)。

使用非稅控電子器具開具發(fā)票的,應(yīng)當(dāng)將非稅控電子器具使用的軟件程序說明資料報主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,并按照規(guī)定保存、報送開具發(fā)票的數(shù)據(jù)。

國家推廣使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票管理系統(tǒng)開具發(fā)票,具體管理辦法由國務(wù)院稅務(wù)主管部門制定。

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