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出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)怎么操作

發(fā)布時間:2021-06-19 17:53來源:會計教練

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現(xiàn)在納稅申報主要是網(wǎng)上申報,有很小伙伴咨詢小編出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)怎么操作呢,小編也是應了大家的需求,總結出了相關內容在下文,感興趣的小伙伴可以跟著小編一起來看一下,相信對大家是有幫助的,不懂的還可以免費咨詢我們的答疑老師!

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出口企業(yè)退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)怎么操作

出口退稅系統(tǒng)的基本操作流程:

1.安裝退稅系統(tǒng)(生產型和外貿型)--------sa,

無密碼,點確定-----當前所屬期(在每月15日之前辦理退稅操作,如200901申報,則是200812為當月申報所屬期,依次類推)

2.進入系統(tǒng)后,點擊基礎數(shù)據(jù)采集:出口貨物基本明細錄入--增加,錄入當月所要申報的基本數(shù)據(jù)(信息是根據(jù)報關單,核銷單,商業(yè)發(fā)票,以及財務部提供的當月本幣對外幣匯率,每月申報的匯率需一致等填寫后,仔細核對無誤(匯率分兩種情況:一是,若當月申報時只有一單,匯率則按當時收匯時數(shù)據(jù)為準;二是若當月申報有兩單以上,匯率則按最高的匯率來計,前提是收匯時間))。

其中需要注意幾點如下:1.)序號:每月申報的出口單數(shù)如有5單,

則是0001,0002....0005;

2.)所屬期標識:是以年為單位來計,如2008申報,則為2008,如是2009,則為2009,該欄與所屬期,或是作賬記賬憑證等不沖突。3.)出口報關單號:即報關單編號的后9位數(shù),再加三位自由號,從001起,共計12位。單證齊全則按此辦理;若單證不齊時,應該按當月申報時間來計(方便記憶查找),當然也可自編,如:200901000001等處理。若在一單報關單上有幾筆出口記錄,即同一報關單項下,出口貨物品名不同,商品代碼一同,此時則應為200901000001,200901000002......同時序號仍按0001,0002....0008...

;4.)單證不齊,則標明BH不齊標志,此時需注意單證齊全后應怎樣操作:基礎數(shù)據(jù)采集----生成出口貨物沖減明細-----查詢到上次申報單證不齊的信息記錄,點擊上方紅色字樣沖減出口,核對所屬期對否,把“是否先收齊單證再做沖減”的“√”去掉后,

再點確定OK,

再在出口貨物明細申報錄入中錄入正數(shù)一次就OK。

3.基本數(shù)據(jù)錄入后,需讀入由稅務機關處理的上月反饋信息并處理(反饋信息處理-----稅務機關反饋信息讀入------稅務機關反饋信息處理,點“是”,不會影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新)

4.生成明細(免抵退稅申報-----生成明細生報數(shù)據(jù))-------發(fā)給稅務機關預審。

5.稅務機關預審后,先是撤銷明細(申報數(shù)據(jù)處理------撤銷已申報明細數(shù)據(jù),注意所屬期是否為當前所屬期)------讀入反饋信息并處理,再生成明細數(shù)據(jù)。

6.生成增值稅申報表(基礎數(shù)據(jù)采集-----增值稅申報表項目錄入-----撤銷/刪除-----增加-----錄入數(shù)據(jù),該表的數(shù)據(jù)信息是根據(jù)財務報表的增值稅申報表填寫,錄入后保存)

7.基礎數(shù)據(jù)采集------免抵退申報匯總表錄入---------增加------Enter(回車)-----保存----退出該頁面,再生成匯總申報數(shù)據(jù)(免抵稅申報-------生成匯總數(shù)據(jù))--------發(fā)給稅務機關審核,無誤通知通過后便可打表,交紙質資料,蓋章,簽字到稅務機關。

8.打印報表:申報匯總表/匯總附表/申報明細表/前期單證齊全且信息齊全明細表/

反饋信息結果表以及本系統(tǒng)內的增值稅納稅申報表,再將其申報的相關系列單證資料裝訂成冊交,并蓋章簽字交至稅務局,完畢。

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