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增值稅一般納稅人商品低于進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售該如何交稅

發(fā)布時(shí)間:2021-06-26 17:39來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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有時(shí)候在進(jìn)行交稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一種情況,這種情況就是商品低于進(jìn)價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售,那么這種情況該如何進(jìn)行交稅呢?小編對(duì)此總結(jié)了增值稅一般納稅人商品低于進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售該如何交稅的相關(guān)內(nèi)容,希望可以對(duì)大家有所幫助,不知道的小伙伴們趕緊一起來(lái)看一下吧!

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增值稅一般納稅人商品低于進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售該如何交稅

增值稅一般納稅人商品低于進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售交稅方法

一:如果是正常銷(xiāo)售處理,接當(dāng)前市場(chǎng)情況下的低價(jià)處理。不作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。(但必須不能明顯低于市場(chǎng)價(jià),這是有規(guī)定的,否則還要按市場(chǎng)價(jià)核定)

二:如果因貨物滯銷(xiāo)報(bào)損的,則應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,隨同成本一同轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢。

先說(shuō)增值稅,根據(jù)中華人民共國(guó)增值稅條例第七條納稅人銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的價(jià)格明顯偏低并無(wú)正當(dāng)理由的,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其銷(xiāo)售額。也就是說(shuō)如果有正確理由,則不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)然,這認(rèn)定是否為正確理由,有一個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的問(wèn)題。

再說(shuō)企業(yè)所得稅,要按財(cái)產(chǎn)損失的規(guī)定向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào),否則低于成本的差額部分不得稅前扣除,只有符合規(guī)定進(jìn)行了財(cái)產(chǎn)損失申報(bào)才可以稅前扣除。

一般納稅人所要交的增值稅附加稅,如何計(jì)算

有3種,分別是城市建設(shè)維護(hù)稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。以當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額為基數(shù)。具體計(jì)算:

城市建設(shè)維護(hù)稅=當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額*7%

教育費(fèi)附加=當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額*3%

地方教育費(fèi)附加=當(dāng)月實(shí)際繳納增值稅稅額*2%

個(gè)體工商戶(hù)(一般納稅人)個(gè)人所得稅怎么算

應(yīng)稅率是100%,表示所有的銷(xiāo)售都要交個(gè)人所得稅。一般除非有特殊優(yōu)惠政策,應(yīng)稅率都是100%。如果收入10萬(wàn),成本11萬(wàn),那就是虧損,但確實(shí)還是需要交個(gè)人所得稅。因?yàn)樵诤硕ㄕ魇盏那闆r下,不檢查成本的真實(shí)性,這屬于簡(jiǎn)易征收方式,所以虧損也需要交個(gè)稅,避免成本虛增而逃避交稅。而且個(gè)體工商戶(hù)維持經(jīng)營(yíng)的前提一般是有利潤(rùn),如果一直虧損,就沒(méi)有持續(xù)經(jīng)營(yíng)的必要。

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