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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了怎么辦

發(fā)布時(shí)間:2021-07-05 15:07來源:會(huì)計(jì)教練

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對于小規(guī)模納稅人來說,增值稅申報(bào)是比較普遍的,也是比較重要的,小規(guī)模納稅人的增值稅是不可以抵扣的,那么當(dāng)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了怎么辦呢,小編在這里為大家總結(jié)了幾種處理方法,大家快跟著小編一起來看一下吧,希望對大家能有所幫助。

對于小規(guī)模納稅人來說,增值稅申報(bào)是比較普遍的,也是比較重要的,小規(guī)模納稅人的增值稅是不可以抵扣的,那么當(dāng)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了怎么辦呢,小編在這里為大家總結(jié)了幾種處理方法,大家快跟著小編一起來看一下吧,希望對大家能有所幫助。

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了怎么辦

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤的處理有以下方法:

1、如果是當(dāng)場發(fā)現(xiàn)的,將申報(bào)表修改或作廢處理。

2、申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn),到辦稅大廳前臺進(jìn)行申報(bào)表修改(無稅)或更正。

3、申報(bào)期過后,到辦稅大廳前臺進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)。

考慮到小規(guī)模納稅人經(jīng)營規(guī)模小,且會(huì)計(jì)核算不健全,難以按增值稅稅率計(jì)稅和使用增值稅專用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,因此實(shí)行按銷售額與征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的建議辦法。自2014年7月1日起,小規(guī)模納稅人增值稅征收率一律調(diào)整為3%。

小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。只能夠開具普通發(fā)票,不得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。

小規(guī)模納稅人征收率

增值稅對小規(guī)模納稅人采用簡易征收辦法,對小規(guī)模納稅人適用的稅率稱為征收率??紤]到小規(guī)模納稅人經(jīng)營規(guī)模小,且會(huì)計(jì)核算不健全,難以按增值稅稅率計(jì)稅和使用增值稅專用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,因此實(shí)行按銷售額與征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的建議辦法。自2014年7月1日起,小規(guī)模納稅人增值稅征收率一律調(diào)整為3%。

小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。只能夠開具普通發(fā)票,不得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。

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