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銷售家具的賬務(wù)處理怎么做

發(fā)布時間:2021-07-20 11:50來源:會計教練

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在我們銷售家具的時候需要計入的費用有很多,并且前期的費用是需要計入到管理費用科目的,是相對比較復(fù)雜的,那么銷售家具的賬務(wù)處理怎么做呢,小編已經(jīng)為大家總結(jié)好了該相關(guān)內(nèi)容,讓我們一起看下文吧,希望對大家能有所幫助,想要了解更多行業(yè)的會計實操,持續(xù)關(guān)注會計教練!

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銷售家具的賬務(wù)處理怎么做

銷售家具的會計處理是什么

1、前期發(fā)生的費用,建議將其計入管理費用的科目名下,這樣可以在會計做帳時,方便應(yīng)付稅務(wù)檢查。

2、公司營業(yè)執(zhí)照還沒有辦理下來時,發(fā)生的油費、辦公用品費、員工飯費、水電費、購進的原材料、還有輔助材料、機器設(shè)備等。

分別可以列入管理費用其他費用,固定資產(chǎn),應(yīng)付福利費,其他應(yīng)交款的科目下。而當正常營業(yè)后,就將管理費用及其他應(yīng)交款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,以及營業(yè)外收入即可。

定期核對的內(nèi)容

定期核對。為保證資金的準確與安全,各行處除進行每日核對外,還要按業(yè)務(wù)類型進行定期核對,核對的內(nèi)容主要有:

(1)使用丁種賬的賬戶,如匯出匯款、其他應(yīng)收款等科目,應(yīng)按旬加計未銷賬的各筆金額總數(shù),與該科目總賬的余額核對相符。

(2)貸款借據(jù)必須按月與該科目分戶賬核對相符。

(3)余額表上的計息積數(shù),應(yīng)按旬、按月、按結(jié)息期與該科目總賬的累計積數(shù)核對相符。

(4)各種卡片賬每月與該科目總賬或有關(guān)登記簿核對相符。

(5)在年終決算前,固定資產(chǎn)的賬與實物和固定資產(chǎn)卡片原值、折舊金額核對相符,低值易耗品與低值易耗品備查簿核對相符。

(6)與中央銀行和其他銀行及非銀行金融機構(gòu)往來的對賬單應(yīng)及時換人核對相符。

(7)聯(lián)行間的賬務(wù)核對,按聯(lián)行查清未達辦法定期核對。

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