發(fā)布時(shí)間:2020-12-24 15:09來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)在財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候遇到了哪些沒(méi)有認(rèn)證的,在對(duì)于那些沒(méi)有認(rèn)證的專(zhuān)用發(fā)票是不能入賬的,那么認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣會(huì)計(jì)分錄,針對(duì)這個(gè)內(nèi)容,小編在下文中整理了相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容,想要學(xué)習(xí)和了解更多的小伙伴們一起來(lái)看看下文吧。
在財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候遇到了哪些沒(méi)有認(rèn)證的,在對(duì)于那些沒(méi)有認(rèn)證的專(zhuān)用發(fā)票是不能入賬的,那么認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣會(huì)計(jì)分錄,針對(duì)這個(gè)內(nèi)容,小編在下文中整理了相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容,想要學(xué)習(xí)和了解更多的小伙伴們一起來(lái)看看下文吧。
沒(méi)有認(rèn)證抵扣的發(fā)票一般不用入賬,但最好是能將其成本暫估入賬,進(jìn)項(xiàng)稅不用管,下月把暫估的材料沖回,作正常賬務(wù)處理,暫估時(shí)
借:庫(kù)存商品或原材料
貸:應(yīng)付賬款--暫估戶(hù)
下月用紅字沖回
借:庫(kù)存商品或原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款--暫估戶(hù)(紅字)
收到對(duì)方開(kāi)據(jù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),如你是購(gòu)進(jìn)原材料。
根據(jù)發(fā)票上的金額做分錄:
借:原材料
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:現(xiàn)金/銀行
你拿著抵扣聯(lián)到當(dāng)?shù)貒?guó)稅局進(jìn)行認(rèn)證.他會(huì)在電腦里進(jìn)行核對(duì)后,給予確認(rèn).
到你公司發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),做如下分錄:
借:銀行/現(xiàn)金/應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
以上即是認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣會(huì)計(jì)分錄的內(nèi)容啦,小編就分享到這里啦。對(duì)于認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣會(huì)計(jì)分錄的內(nèi)容有所了解也有所掌握了,那么大家還有什么疑問(wèn),可以點(diǎn)擊下方咨詢(xún)我們的在線(xiàn)答疑老師,如果還需要了解更多關(guān)于會(huì)計(jì)實(shí)操處理的資料的小伙伴們可以點(diǎn)擊文章最下方掃碼加入實(shí)操交流群吧,里面有海量的干貨資料免費(fèi)領(lǐng)取哦。
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