發(fā)布時(shí)間:2020-12-27 09:07來源:會計(jì)教練
關(guān)注公眾號公司員工出差辦公是常有的事情,只要是因工作發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出,公司財(cái)務(wù)都是給予報(bào)銷的。會計(jì)人員根據(jù)發(fā)票憑證做相應(yīng)的賬務(wù)處理。今天,小編在這里給大家詳細(xì)講解一下公司差旅費(fèi)會計(jì)分錄內(nèi)容。另外,還給大家詳細(xì)補(bǔ)充了差旅費(fèi)的開支范圍、差旅費(fèi)報(bào)銷流程及原則等等內(nèi)容。
公司員工出差辦公是常有的事情,只要是因工作發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出,公司財(cái)務(wù)都是給予報(bào)銷的。會計(jì)人員根據(jù)發(fā)票憑證做相應(yīng)的賬務(wù)處理。今天,小編在這里給大家詳細(xì)講解一下公司差旅費(fèi)會計(jì)分錄內(nèi)容。另外,還給大家詳細(xì)補(bǔ)充了差旅費(fèi)的開支范圍、差旅費(fèi)報(bào)銷流程及原則等等內(nèi)容。
1.借出時(shí)
借:其他應(yīng)收款--某人
貸:庫存現(xiàn)金
2.報(bào)銷時(shí)
①全部花完
借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款--某人
②有剩余現(xiàn)金
借:庫存現(xiàn)金
管理費(fèi)用--差旅費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款--某人
3.錢不夠的時(shí)候
借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款--某人
差旅費(fèi)的開支范圍一般包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、郵電費(fèi)、行李運(yùn)費(fèi)和雜費(fèi)等。
交通費(fèi)是指出差人員乘坐火車、飛機(jī)、輪船以及其他交通工具所支付的各種票價(jià)、手續(xù)費(fèi)及相關(guān)支出。
住宿費(fèi)是指出差人員因住宿需支付的房租及其他相關(guān)支出。
伙食補(bǔ)助贊是指由于出差人員在外期間伙食費(fèi)用較高等原因而按一定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差人員的補(bǔ)貼。
郵電費(fèi)是指出差人員在出差期間因工作需要而支付的各種電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、郵寄費(fèi)等費(fèi)用。
行李運(yùn)費(fèi)是指出差人員由于工作需要而需要攜帶較多行李時(shí)支付給鐵路、民航、公路等運(yùn)輸單位的行李運(yùn)輸、搬運(yùn)等費(fèi)用。
雜費(fèi)是指出差人員由于工作需要支付的除上述費(fèi)用以外的其他費(fèi)用。
報(bào)銷原則
1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,
超預(yù)算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報(bào)銷。
3、員工出差途中,因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn),經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后,其增加的行程作為另一次出差時(shí)間,與原出差時(shí)間不連續(xù)計(jì)算;
4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度.
報(bào)銷流程
1、出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單--直屬上級審查 分管副院長核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。
給予公司差旅費(fèi)會計(jì)分錄,大家都了解清楚了嗎?報(bào)銷差旅費(fèi)是會計(jì)人員日常做賬經(jīng)常接觸到的內(nèi)容知識,希望上文內(nèi)容對大家有所幫助。大家還有什么其他疑問,可以隨時(shí)咨詢我們的在線客服老師,幫你解答疑惑。想要學(xué)習(xí)更多做賬實(shí)操內(nèi)容,可以掃描二維碼添加老師微信,咨詢更多內(nèi)容詳情。期待大家的加入學(xué)習(xí)。
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