發(fā)布時(shí)間:2021-07-12 14:33來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)一般納稅人增值稅包括進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,對(duì)一般納稅人的稅率有三檔,分別是13%、9%、6%,還是零稅率,只有出口稅的時(shí)候稅率才會(huì)是零,那么稅率進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是一樣的嗎,小編為大家總結(jié)了該相關(guān)內(nèi)容,并且整理在了下方,快和小編一起來看一下吧。
一般納稅人增值稅包括進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,對(duì)一般納稅人的稅率有三檔,分別是13%、9%、6%,還是零稅率,只有出口稅的時(shí)候稅率才會(huì)是零,那么稅率進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是一樣的嗎,小編為大家總結(jié)了該相關(guān)內(nèi)容,并且整理在了下方,快和小編一起來看一下吧。
進(jìn)項(xiàng)稅稅率和銷項(xiàng)稅稅率不是必須一樣的。
如果公司是商貿(mào)企業(yè),則購進(jìn)不同進(jìn)項(xiàng)稅的產(chǎn)品,銷售時(shí),參照購進(jìn)產(chǎn)品稅率。即,可以執(zhí)行兩種稅率。
如果公司是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),采購農(nóng)產(chǎn)品稅率為9%,而公司加工生產(chǎn)的產(chǎn)品為工業(yè)用原材料,那么適用的銷項(xiàng)稅率為13%。
綜上所述,進(jìn)項(xiàng)稅稅率和銷項(xiàng)稅稅率并不是必須要一致的。
答:進(jìn)項(xiàng)稅指的是企業(yè)買東西時(shí)記在采購總價(jià)中的增值稅款,而銷項(xiàng)稅是指企業(yè)向外賣東西時(shí)收到的銷售總價(jià)中的增值稅款。銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是相對(duì)的,對(duì)于銷售方來說叫做銷項(xiàng),而對(duì)于采購方來說,稱為進(jìn)項(xiàng)。
每個(gè)月企業(yè)用所有的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,若是正數(shù),則要向稅務(wù)局繳納相應(yīng)的稅款,如果是零或者負(fù)數(shù)則不用交稅。
增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。
如果當(dāng)期銷項(xiàng)稅額比當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大,兩者之差若是正數(shù),則需要交稅;如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額比當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小,兩者之差為負(fù)數(shù),那么當(dāng)期不用交稅,將形成留抵稅額。
綜上所述,是否要交稅,主要取決于銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的大小。
舉例說明:進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票150元,銷項(xiàng)發(fā)票150元,那么是否要交稅?
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票150元,銷項(xiàng)發(fā)票150元,并沒表明當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額與當(dāng)期銷項(xiàng)稅額各自是多少。所以存在以下幾種情況:
1、進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,則需要交稅。
2、進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額相等,無需交稅。
3、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,無需交稅。
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