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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅如何做會計分錄呢

發(fā)布時間:2020-05-07 09:40來源:會計教練

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅如何做會計分錄呢,月末需要把進(jìn)項稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、銷項稅一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)!結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的會計分錄是怎樣的呢?快來跟隨小編一起了解一下吧!

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅如何做會計分錄?

首先,月末需要把進(jìn)項稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、銷項稅一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅。

對于結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅,則簡單的可以這樣做:

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額

【案例分析】

一客戶收到一張供貨方開具的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時沒注意,公司出納將這張發(fā)票認(rèn)證并且認(rèn)證通過了,事后出納仔細(xì)查看,發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票上的稅號是公司營業(yè)執(zhí)照三證合一前的稅號,但是發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是營業(yè)執(zhí)照三證合一后的。雖然票是認(rèn)證通過了,沒過幾天稅務(wù)局將這張票認(rèn)定為“失聯(lián)”票。經(jīng)過咨詢,稅務(wù)局要求公司必須做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。

有以下幾種處理方法:

1、借:原材料/庫存商品

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

2、轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

結(jié)轉(zhuǎn)

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

以上就是為大家整理的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅如何做會計分錄呢的相關(guān)內(nèi)容,如果你想學(xué)習(xí)更多,可以咨詢官方客服,客服會為你做詳細(xì)講解,添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼,同時您還可以關(guān)注官方平臺,領(lǐng)取更多會計相關(guān)資料。提升自己的各項能力!

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