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收到支票再轉(zhuǎn)給供應商會計分錄怎么寫

發(fā)布時間:2020-11-05 09:37來源:會計教練

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最近有很多小伙伴都過來咨詢小編收到支票再轉(zhuǎn)給供應商會計分錄怎么寫的這類問題,對于這類問題有很多會計小伙伴也是不理解的,所以小編在下文為大家整理了相關內(nèi)容,感興趣的小伙伴就和小編一起去下文了解一下,希望小編的整理可以對大家有所幫助。

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收到支票再轉(zhuǎn)給供應商會計分錄

1、購轉(zhuǎn)賬支票的會計分錄

借:財務費用-手續(xù)費

貸:銀行存款

2、收到轉(zhuǎn)賬支票的會計分錄

借:銀行存款

貸:其他應收款/應收賬款/其他應付款/預收賬款

3、付出轉(zhuǎn)賬支票的會計分錄

借:應付帳款/預付帳款/費用類相關科目

貸:銀行存款

轉(zhuǎn)賬支票與進賬單的會計分錄

一般公司開轉(zhuǎn)賬支票都是同城之內(nèi),像交電費、交稅金存到企業(yè)辦理的交稅卡上,付同城之內(nèi)的貨款,轉(zhuǎn)賬支票是企業(yè)開的,進賬單是銀行出的,分錄就是做一筆

借:制造費用

其他應付款

應付賬款

其他貨幣資金

貸:銀行存款

借:其他應收款

貸:銀行存款

對方還錢時

借:銀行存款

貸:其他應收款

關于收到支票再轉(zhuǎn)給供應商會計分錄怎么寫小編就介紹到這里了,相信大家對此也一定有所了解了,如果大家想要了解更多的會計資訊的話可以掃描二維碼加入會計教練交流群,想要盡快上崗實習的話也可以來我們會計教練掃描二維碼添加老師的微信免費領取相關實操會計資料。

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