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未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2021-05-29 11:11來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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起征點(diǎn)是指稅法規(guī)定的開(kāi)始進(jìn)行征稅的起點(diǎn),那么如果沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的話(huà)是免征增值稅的,如果達(dá)到了起征點(diǎn),就是需要全額征收的,那么下文中小編為大家整理了有關(guān)于未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做的具體內(nèi)容,一起來(lái)了解一下吧!希望對(duì)大家有所幫助!

起征點(diǎn)是指稅法規(guī)定的開(kāi)始進(jìn)行征稅的起點(diǎn),那么如果沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的話(huà)是免征增值稅的,如果達(dá)到了起征點(diǎn),就是需要全額征收的,那么下文中小編為大家整理了有關(guān)于未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做的具體內(nèi)容,一起來(lái)了解一下吧!希望對(duì)大家有所幫助!

未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做

未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅會(huì)計(jì)分錄

1.確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)做:

借:銀行存款/應(yīng)收賬款-**單位;

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

2.結(jié)轉(zhuǎn)免繳稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入”

小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)元,或者按季申報(bào)的季銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)元,免征增值稅。

這里的增值稅額,需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

銷(xiāo)售時(shí),計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。

免稅時(shí),計(jì)入:營(yíng)業(yè)外收入。

未達(dá)起征點(diǎn)增值稅應(yīng)計(jì)入什么科目

根據(jù)國(guó)務(wù)院進(jìn)一步加大對(duì)小微企業(yè)的稅收支持力度,自2014年10月1日至2015年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額2萬(wàn)元至3萬(wàn)元的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。

小微企業(yè)按實(shí)際減免的稅款,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專(zhuān)欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。

按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,

一般納稅人:

計(jì)算應(yīng)繳稅額:

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)

結(jié)轉(zhuǎn)免繳稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸記:營(yíng)業(yè)外收入”或“補(bǔ)貼收入”科目。

小規(guī)模納稅人:

計(jì)算應(yīng)繳稅額:

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值

結(jié)轉(zhuǎn)免繳稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

貸記:營(yíng)業(yè)外收入”或“補(bǔ)貼收入”科目。

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延伸閱讀:

小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是什么意思?

未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做

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