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月末進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做

發(fā)布時間:2021-07-09 17:58來源:會計教練

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公司一般每個月底都是要做清繳的,這在會計工作中話題度是很高的。那么月末進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做。小編把詳解答案以及相關(guān)知識證理在了下文中,有興趣的可以看一下,對以后的會計工作是很有幫助的哦,真的不容錯過的。在會計工作上有什么不懂的可以咨詢我們會計教練的在線答疑老師。

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月末進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做

月末進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄

(1)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅

(2)計提X月稅金及附加

借:稅金及附加

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費-教育費附加

(3)次月繳納增值稅等

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費-教育費附加

貸:銀行存款

本月不交增值稅則不用做上述各項分錄,期末明細(xì)賬有進項稅余額即為留抵稅額

進項稅轉(zhuǎn)出科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

理論需要結(jié)轉(zhuǎn)。

月末需要把你的進項、進項稅轉(zhuǎn)出、銷項一起進行結(jié)轉(zhuǎn),這樣你才知道你要交多少稅

分錄應(yīng)該是這樣:

借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅/銷項稅

應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出

貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅

應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅

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