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增值稅抵稅流程是什么

發(fā)布時間:2021-07-19 14:17來源:會計教練

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交稅是我們每個公民應(yīng)盡的義務(wù),我們每個人直接或者間接是納稅人,有些稅呢是我們自己交的,有些是我們公司代繳的,有些稅則是在我們生活和服務(wù)過程中交的,包含在商品與服務(wù)中,那么你們想知道它們的抵稅流程嗎?今天,就讓我們帶著問題先來看看有關(guān)增值稅抵稅流程是什么吧!

交稅是我們每個公民應(yīng)盡的義務(wù),我們每個人直接或者間接是納稅人,有些稅呢是我們自己交的,有些是我們公司代繳的,有些稅則是在我們生活和服務(wù)過程中交的,包含在商品與服務(wù)中,那么你們想知道它們的抵稅流程嗎?今天,就讓我們帶著問題先來看看有關(guān)增值稅抵稅流程是什么吧!

增值稅抵稅流程是什么

增值稅抵稅步驟

在取得增值稅進項專用發(fā)票后,應(yīng)在90天內(nèi)認證,認證后的進項發(fā)票方可抵扣。報稅流程,現(xiàn)在一般都是在網(wǎng)上申報。但需要把報稅資料送到稅務(wù)局:

1、稅務(wù)局一般每月初(1 ~10日)為抄稅期。抄稅很簡單,現(xiàn)在都是稅控機開票,將金稅卡插到與稅控機連接的電腦上,打開開票軟件點擊抄稅就可以。

2、 將進項稅發(fā)票和銷售發(fā)票清單打印出來。進項稅發(fā)票是從認證已經(jīng) 通過時打印,銷售發(fā)票清單是從稅控機中打印。

3、根據(jù)打印清單填寫各種報表,同時要有申報月份的財務(wù)報表。

有些已經(jīng)開具的專用發(fā)票雖然未經(jīng)購買方認證,也可以由購買方開具通知單,銷售方憑據(jù)此重新開票?!秶叶悇?wù)總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)〔2007〕18號)規(guī)定以下兩種情況:

(一)因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的。

(二)購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的,由購買方填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。

進口環(huán)節(jié)增值稅抵扣流程

只要是報關(guān)進口的應(yīng)稅貨物,均應(yīng)按照規(guī)定繳納進口環(huán)節(jié)增值稅。

一、在簽訂進口貨物合同后的5日之內(nèi)應(yīng)該到當?shù)氐亩悇?wù)局做備案登記(有的區(qū)不用登記)

二、取得的海關(guān)進口增值稅票就是一聯(lián)(既是發(fā)票聯(lián)又是抵扣聯(lián)),如果你們單位沒有進出口權(quán),是托報關(guān)公司辦理的,右上交的臺頭,應(yīng)該是雙臺頭,也就是你們公司的名稱跟報關(guān)公司的名稱,誰交的稅稅的名字在上面,如果是報關(guān)公司代繳的,你們要支付給他們才能抵扣.

三、征期錄入納稅報表時,在申報系統(tǒng)中,有張海關(guān)增值稅抵扣表,按表格上的要求填列.

四、低扣的期限也是自開票之日起,180天有效,但貨款必須已經(jīng)支付,進口增值稅票上的合同號應(yīng)該就是你們簽訂的進口貨物合同的編號,要一致才能抵扣.

五、你稅票上的增值稅就是你可以抵扣的金額,前面的不含稅貨款中已經(jīng)含關(guān)稅跟消費稅了,甚至還包括了運費與保險費,是完稅價格.但有些東西是免關(guān)稅的.

進口增值稅=(貨物價款+關(guān)稅+消費稅+運費+保險費)*17%

六、如果有關(guān)稅與消費稅,還應(yīng)該單獨有張稅票,它與增值稅不在一張上是單獨繳納的.

報稅時應(yīng)帶齊的材料:

1.系統(tǒng)中打印的海關(guān)進項增值稅抵扣明細表.

2.進項票復(fù)印件及原件.

3.進口貨物的合同復(fù)印件與原件.

4.支付貨款的憑證復(fù)印件與原件

然后讓專管員審核簽字,才能去申報

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