很多剛工作的會計小伙伴對于公司的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)還不是很了解,公司會計做賬是必須遵循會計準(zhǔn)則進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。很多公司會根據(jù)自己實際發(fā)展情況制定一些制度要求,那么公司財務(wù)報賬流程是怎樣的?關(guān)于這一問題內(nèi)容,小編給大家詳細整理在下方了,希望對大家日常做賬有所幫助。
很多剛工作的會計小伙伴對于公司的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)還不是很了解,公司會計做賬是必須遵循會計準(zhǔn)則進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。很多公司會根據(jù)自己實際發(fā)展情況制定一些制度要求,那么公司財務(wù)報賬流程是怎樣的?關(guān)于這一問題內(nèi)容,小編給大家詳細整理在下方了,希望對大家日常做賬有所幫助。
1、需要采購的工具、輔料及設(shè)備配件等物品先自行填寫采購申請上報公司相關(guān)管理人員,經(jīng)公司負責(zé)人同意簽字后由財務(wù)部做出資金安排。
2、按采購申請單采購?fù)晡锲泛笤?0內(nèi)完成財務(wù)報賬手續(xù),報賬需提供合法的票據(jù)。經(jīng)辦人員索取票據(jù)時,應(yīng)要求供貨方將票據(jù)內(nèi)容填寫完整,填寫內(nèi)容包括:單位名稱、日期、品名、數(shù)量、單價、金額、填票人。
3、辦理驗收入庫手續(xù)。所購貨物必須辦理驗收入庫手續(xù),經(jīng)辦人注意在辦理驗收入庫手續(xù)時,要求驗收人在發(fā)票上簽名。(貨物類別:單價在500元以上,使用期限在一年以上的貨物為固定資產(chǎn);根據(jù)公司目前情況,其它類暫分低值易耗品和輔料,特別強調(diào):辦公家具、電腦、公司小車價值多少都屬固定資產(chǎn),均按固定資產(chǎn)驗收入庫手續(xù)辦理。)4、填寫“報銷 結(jié)算單”。填寫內(nèi)容包括:部門、報銷日期、報銷內(nèi)容、報銷金額(大小寫)、所附單據(jù)張數(shù)、經(jīng)辦簽名、如有特別事項應(yīng)在備注欄說明,其余項目欄由財務(wù)人員填寫。
5、所附單據(jù)要求有經(jīng)辦人、驗收人、負責(zé)人簽名。
6、提交財務(wù)報賬。
注意事項:
1、為便于憑證傳遞,**原始憑證的完整,請您將原始憑證粘貼整齊。
2、除“借款單”一式三聯(lián)可用圓珠筆復(fù)寫外,其余填寫一律用藍黑鋼筆或水筆填寫(包括簽名)。
3、招待費、工作餐費、人工費用嚴格按照規(guī)定支出,任何部門與個人不得隨意簽批。
(一)部門確認--費用報銷時,各部門按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫“費用報銷單”或“差旅費報銷單”等,在報銷業(yè)務(wù)招待費時還應(yīng)同時填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”,由部門負責(zé)人對費用發(fā)生的真實性確認簽字后送財務(wù)部;
(二)財務(wù)部初審--重點審核在預(yù)算范圍內(nèi)開支的票據(jù)的合法性、有效性和核準(zhǔn)報銷金額的準(zhǔn)確性,并簽字確認;
(三)公司領(lǐng)導(dǎo)審批--財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
(四)將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納,由出納人員根據(jù)審核無誤的記賬憑證付款。
1、票據(jù)與實際業(yè)務(wù)吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識,比如:你去采購一批物料,按理應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但最后到財務(wù)報銷時你使用的是接受服務(wù)的發(fā)票,這樣牛頭不對馬嘴,自然不允許報銷。
2、附件能有力支撐費用發(fā)生的真實性
附件與報銷單之間應(yīng)具有較強的邏輯性和關(guān)連性,比如:報銷物料采購款,后面的送貨單僅寫了物料一批和總金額,沒有寫明物料的用途、送貨人和收貨人也無簽字,財務(wù)人員在審核報銷單時根據(jù)這些現(xiàn)有的單據(jù)并不能判斷這筆采購業(yè)務(wù)是否真實發(fā)生、有無存在舞弊的風(fēng)險。
3、取得的發(fā)票類別符合稅法要求
水電費、各類外包服務(wù)費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷,但吃飯的發(fā)票、員工交通費用發(fā)票、會所、KTV、酒吧、業(yè)務(wù)招待饋贈禮品、為員工福利發(fā)生的發(fā)票等使用普票報銷即可。
4、涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫
報銷過程中涉及到專票報銷的,在填寫報銷單時將專票上的不含稅價和稅金分成兩行填寫,這樣方便財務(wù)后期的賬務(wù)處理。
當(dāng)然,這點也是根據(jù)自己公司財務(wù)的要求靈活確定的,如果你主動做到了這點,你會顯得比較高大上。
另外,再提示一點,取得專票報銷的一定要在發(fā)票開具的180天內(nèi)報銷,如果超過180天報銷,財務(wù)人員只能無情的告訴你,票據(jù)上顯示的稅費要你自己掏腰包了。
5、附件中文件表單符合內(nèi)部管理流程
這點要求至關(guān)重要,很多費用的報銷會牽扯到公司內(nèi)部幾個部門的專業(yè)意見,報銷事項在發(fā)生前應(yīng)取得這些內(nèi)部通過的審批意見。
關(guān)于公司財務(wù)報賬流程,大家閱讀完上文內(nèi)容,應(yīng)該很清楚了吧。大家可以按照這個流程來操作就可以了,另外,憑證還必須要有審核人的簽字。想要學(xué)習(xí)更多做賬實操內(nèi)容,可以選擇加入我們會計教練培訓(xùn)課程?,F(xiàn)在點擊下方內(nèi)容,掃描二維碼加入會計行業(yè)交流群,和老師一起探討更多知識問題。
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