發(fā)布時(shí)間:2021-02-19 17:11來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)在企業(yè)在對(duì)于一些貨款,在進(jìn)行支付時(shí),少付了一些,那么支付貨款時(shí)少付的部分如何該如何做會(huì)計(jì)分錄呢,在現(xiàn)在少付了就需要進(jìn)行賬務(wù)處理,文中具體的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)整理好了,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來(lái)看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。
在企業(yè)在對(duì)于一些貨款,在進(jìn)行支付時(shí),少付了一些,那么支付貨款時(shí)少付的部分如何該如何做會(huì)計(jì)分錄呢,在現(xiàn)在少付了就需要進(jìn)行賬務(wù)處理,文中具體的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)整理好了,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來(lái)看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。
答:支付貨款時(shí)少付的部分,其會(huì)計(jì)分錄可以有兩種方法:
如果對(duì)方不追究,事后建議用營(yíng)業(yè)外收人結(jié)平該比業(yè)務(wù)。
1.借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
2.支付時(shí)
借 應(yīng)付賬款
貸:現(xiàn)金
3.事后轉(zhuǎn)帳
借:應(yīng)付賬款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
不過(guò),也有不少會(huì)計(jì)人士是這樣做的:
將少付的零頭計(jì)入管理費(fèi)用--其他或是管理費(fèi)用單獨(dú)設(shè)置一個(gè)子目。
借:庫(kù)存現(xiàn)金,(或銀行存款)實(shí)收款。
借:管理費(fèi)用--其他,少收款。
貸:應(yīng)收賬款應(yīng)收款。
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